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421 29 dic 2006 |
Liquidazione indennità chilometrica, indennità di missione e rimborso spese per parcheggio automezzo al personale dipendente.Determine, In pubblicazione fino al 29 dic 2006 |
| Contenuto |
Presa visione dell'allegato "E/8" al contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali di data 20.10.2003, recepito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 135 dd. 20.11.2003, disciplinante la regolamentazione dei viaggi di missione del personale comunale a decorrere dal 1° dicembre 2003; Esaminate le distinte delle missioni presentate da alcuni dipendenti comunali; Rilevato che le missioni, preventivamente autorizzate, sono da considerarsi regolarmente eseguite; Evidenziato che l'art. 4, lettera b), del suddetto allegato stabilisce che al dipendente in missione spetta un rimborso chilometrico pari ad un terzo del costo della benzina verde, vigente al primo giorno di ciascun mese, con decurtazione dell'indennità chilometrica di Euro 0,0155.= al km per cilindrate superiori a 1.000 cc. e di Euro 0,0310.= per cilindrate pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di Euro superiore; Atteso che lo stesso articolo prevede, inoltre, che: Presa visione infine dell'art. 5 - 2^ comma - del suddetto allegato che fissa l'importo orario dell'indennità di missione in misura eguale per tutti i dipendenti comunali; Constatato che il prezzo della benzina verde al 1° giorno dei mesi considerati era il seguente: Richiamato inoltre l'art. 5 - 2^ comma - dell'Accordo di Settore sottoscritto in data 21.12.2001 che fissa l'importo orario dell'indennità di missione, in misura eguale per tutti i dipendenti com.li, per missioni in località della Provincia di Trento, in altre località italiane fuori della Provincia di Trento ed all'estero; Accertata la disponibilità a bilancio; Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 09.01.2006, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006/2008. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi" e ss.mm; Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 21.02.2001 così come modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 16 dd. 23.05.2001 e n. 7 dd. 16.03.2005; Visto l'art. 36 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L; DETERMINA 1. Di LIQUIDARE e PAGARE, per il titolo di cui in premessa, ai dipendenti di cui al prospetto allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, gli importi a fianco di ciascun nominativo indicati. 2. Di IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro 311,94.=, ai Codici di seguito indicati del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presentano sufficiente disponibilità: 3. Di DARE EVIDENZA che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 2, lett. b, della L. 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
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| Allegati |
Nessun allegato |
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